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濮阳市第一高级中学2018年度部门决算
编辑:王旭  发布时间:2019-09-30


 

目  录

第一部分  濮阳市第一高级中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


 

 

 

 

 

 

 

第一部分  濮阳市第一高级中学概况

 


 

一、濮阳市第一高级中学主要职责

    濮阳市第一高级中学创办于1994年7月,原名为濮阳市第三中学,2000年5月易为现名。2005年2月被省教育厅命名为全省首批示范性高中,先后荣获河南省教育系统先进集体,河南省高中新课改先进单位,省五一劳动奖状,省级文明单位,北京大学校长实名推荐学校,清华大学、中国人大和同济大学优质大学生源基地等。主要职责是实施高中学历教育,促进基础教育发展。

 

二、机构设置

濮阳市第一高级中学设有办公室,教务处,总务处,政教处,保卫处等五个科室。

 

    

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2018年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:濮阳市第一高级中学

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

8650.93

一、一般公共服务支出

28

0

二、上级补助收入

2

0

二、外交支出

29

0

三、事业收入

3

640.28

三、国防支出

30

0

四、经营收入

4

0

四、公共安全支出

31

0

五、附属单位上缴收入

5

0

五、教育支出

32

9536.40

六、其他收入

6

2113.54

六、科学技术支出

33

0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

670.90

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

197.45

 

10

 

十、节能环保支出

37

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

1186.5

 

12

 

十二、农林水支出

39

0

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0

 

16

 

十六、金融支出

43

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0

 

21

 

二十一、其他支出

48

0

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

11404.75

本年支出合计

50

11591.25

用事业基金弥补收支差额

24

0

结余分配

51

0

年初结转和结余

25

186.5

年末结转和结余

52

0

 

26

 

 

53

 

总计

27

11591.25

总计

54

11591.25

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:濮阳市第一高级中学

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

11404.75

8650.93

0

640.28

0

0

2113.54

205

教育支出

9536.40

6782.58

0

640.28

0

0

2113.54

20502

普通教育

9536.40

6782.58

0

640.28

0

0

2113.54

2050204

高中教育

9536.40

6782.58

0

640.28

0

0

2113.54

20509

教育费附加安排的支出

0

0

0

0

0

0

0

2050904

城市中小学教学设施

0

0

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

670.90

670.90

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

670.90

670.90

0

0

0

0

0

2080502

事业单位离退休

38.12

38.12

0

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

632.78

632.78

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

197.45

197.45

0

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

197.45

197.45

0

0

0

0

0

212

城乡社区支出

1000

1000

0

0

0

0

0

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1000

1000

0

0

0

0

0

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0

0

0

0

0

0

0

213

农林水支出

0

0

0

0

0

0

0

21305

扶贫

0

0

0

0

0

0

0

2130506

社会发展

0

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:濮阳市第一高级中学

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

11591.25

8404.75

3186.5

0

0

0

205

教育支出

9536.4

7536.4

2000

0

0

0

20502

普通教育

9536.4

7536.4

2000

0

0

0

2050204

高中教育

9536.4

7536.4

2000

0

0

0

20509

教育费附加安排的支出

0

0

0

0

0

0

2050904

城市中小学教学设施

0

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

670.9

670.9

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

670.9

670.9

0

0

0

0

2080502

事业单位离退休

38.12

38.12

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

632.78

632.78

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

197.45

197.45

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

197.45

197.45

0

0

0

0

2101102

事业单位医疗

197.45

197.45

0

0

0

0

212

城乡社区支出

1186.5

0

1186.5

0

0

0

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1186.5

0

1186.5

0

0

0

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0

0

0

0

0

0

213

农林水支出

0

0

0

0

0

0

21305

扶贫

0

0

0

0

0

0

2130506

社会发展

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:濮阳市第一高级中学

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

7650.93

一、一般公共服务支出

28

0

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

1000

二、外交支出

29

0

0

0

 

3

 

三、国防支出

30

0

0

0

 

4

 

四、公共安全支出

31

0

0

0

 

5

 

五、教育支出

32

6782.58

6782.58

0

 

6

 

六、科学技术支出

33

0

0

0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0

0

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

670.9

670.9

0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

197.45

197.45

0

 

10

 

十、节能环保支出

37

0

0

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

1186.5

0

1186.5

 

12

 

十二、农林水支出

39

0

0

0

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0

0

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0

0

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0

0

0

 

16

 

十六、金融支出

43

0

0

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0

0

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0

0

0

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0

0

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0

0

0

 

21

 

二十一、其他支出

48

0

0

0

本年收入合计

22

8650.93

本年支出合计

49

8837.43

7650.93

1186.5

年初财政拨款结转和结余

23

186.5

年末财政拨款结转和结余

50

0

0

0

  一般公共预算财政拨款

24

0

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

186.5

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

8837.43

总计

54

8837.43

7650.93

1186.5

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:濮阳市第一高级中学

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

7650.93

7650.93

0

205

教育支出

6782.58

6782.58

0

20502

普通教育

6782.58

6782.58

0

2050204

高中教育

6782.58

6782.58

0

20509

教育费附加安排的支出

0

0

0

2050904

城市中小学教学设施

0

0

0

208

社会保障和就业支出

670.9

670.9

0

20805

行政事业单位离退休

670.9

670.9

0

2080502

事业单位离退休

38.12

38.12

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

632.78

632.78

0

210

医疗卫生与计划生育支出

197.45

197.45

0

21011

行政事业单位医疗

197.45

197.45

0

2101102

事业单位医疗

197.45

197.45

0

313

农林水支出

0

0

0

21305

扶贫

0

0

0

2130506

社会发展

0

0

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:濮阳市第一高级中学

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

6878.02

302

商品和服务支出

691

310

其他资本性支出

43.78

30101

  基本工资

2230.41

30201

  办公费

37.24

31001

  房屋建筑物购建

0

30102

  津贴补贴

903.58

30202

  印刷费

0

31002

  办公设备购置

41.91

30103

  奖金

1769.39

30203

  咨询费

0

31003

  专用设备购置

0.4

30104

  其他社会保障缴费

197.45

30204

  手续费

0

31005

  基础设施建设

0

30106

  伙食补助费

0

30205

  水费

19.99

31006

  大型修缮

0

30107

  绩效工资

1144.41

30206

  电费

61.47

31007

  信息网络及软件购置更新

0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

632.78

30207

  邮电费

3.81

31008

  物资储备

0

30109

  职业年金缴费

0

30208

  取暖费

527.23

31009

  土地补偿

0

30199

  其他工资福利支出

0

30209

  物业管理费

0

31010

  安置补助

0

303

对个人和家庭的补助

0

30211

  差旅费

0

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

30301

  离休费

38.12

30212

  因公出国(境)费用

0

31012

  拆迁补偿

0

30302

  退休费

0

30213

  维修(护)费

8.33

31013

  公务用车购置

0

30303

  退职(役)费

0

30214

  租赁费

0

31019

  其他交通工具购置

0

30304

  抚恤金

0

30215

  会议费

0

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

0

30216

  培训费

28.93

31099

  其他资本性支出

1.47

30306

  救济费

0

30217

  公务接待费

0

304

对企事业单位的补贴

0

30307

  医疗费

0

30218

  专用材料费

0

30401

  企业政策性补贴

0

30308

  助学金

0

30224

  被装购置费

0

30402

  事业单位补贴

0

30309

  奖励金

0

30225

  专用燃料费

0

30403

  财政贴息

0

30310

  生产补贴

0

30226

  劳务费

0

30499

  其他对企事业单位的补贴

0

30311

  住房公积金

0

30227

  委托业务费

0

307

债务利息支出

0

30312

  提租补贴

0

30228

  工会经费

0

30701

  国内债务付息

0

30313

  购房补贴

0

30229

  福利费

0

30707

  国外债务付息

0

30314

  采暖补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

4

399

其他支出

0

30315

  物业服务补贴

0

30239

  其他交通费用

0

39906

  赠与

0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

0

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

6916.14

公用经费合计

734.78


 


 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2018年度部门决算情况说明


 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为11591.25万元。与2017年度相比,收、支总计各增加2129.22万元,增长22.5%。主要原因是随着招生规模的扩大,学生人数的增加,教职工工资福利的支出较去年有所增加,公用经费的收入及支出也随着增长,学校办学成本有所增加。

 

 

 

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计11404.75万元,其中:财政拨款收入8650.93万元,占75.85%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入640.28万元,占5.61%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入2113.54万元,占18.53%。

 

 

 

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计11591.25万元,其中:基本支出8404.75万元,占72.51%;项目支出3186.5万元,占27.49%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为8837.43万元。与2017年度相比,财政拨款收、支总计各增加113.13万元,增长1.3%。主要原因是随着招生规模的扩大,教职工工资、福利支出随着增加,学校办学成本越来越大。

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出7650.93万元,占支出合计的66.01%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加295.63万元,增长4.02%。主要原因是招生规模的扩大,教职工工资、福利支出随着增加,公用经费的支出也随着增加。

 

 

 

 

 

(二)结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出7650.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务 (类)支出0.00万元,占0.00%;外交(类)支出 0.00万元,占0.00%;国防(类)支出 0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出 0.00万元,占0.00%;教育(类)支出 6782.58万元,占88.65%;科学技术(类)支出 0.00万元,占0.00%;文化体育与传媒(类)支出 0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出 670.90万元,占8.77%;医疗卫生和计划生育(类)支出 197.45万元,占2.58%;节能环保(类)支出 0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出 0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出 0万元,占0.00%;交通运输(类)支出 0.00万元,占0.00%;资源勘探信息(类)支出 0.00万元,占0.00%;商业服务业(类)支出 0.00万元,占0.00%;金融(类)支出 0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00万元,占0.00%;国土海洋气象(类)支出 0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出 0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出 0.00万元,占0.00%;其他(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出 0.00万元,占0.00%

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6535.93万元,支出决算为 7650.93万元,完成年初预算的117.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:教育支出年初预算数小于决算数。其中

1基本支出。年初预算为6535.93万元,支出决算为7650.93万元,完成年初预算的117.06%。决算数大于预算数的主要原因是随着新校区建设的基本完成,招生规模逐步扩大,教师人数逐步增加,人员工资、福利等支出增大

 

2.项目支出。年初预算为0万元,支出决算为1186.5万元,2018年基本上没有大的基础建设任务。

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7650.93万元。与2017年度相比,增加1345.23万元,增长21.33%,主要原因是:招生规模的扩大,经费支出的增加。其中:人员经费6916.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费734.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元,支出决算为4.00万元,完成预算的100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算4.00万元,占 100.00%,完成预算的100%;公务接待费支出决算 0.00万元,占0.00%,完成预算的0.00% 具体情况如下:

1 因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排河南省濮阳市第一高级中学机关因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

因公出国(境)费支出决算比2017年度增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2018年与2017年均无因公出国费用支出

2.公务用车购置及运行费支出4万元。其中:

公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出4.00万元。主要用公务用车的运行与维护2018年期末,部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

公务用车购置运行费支出决算比2017年度增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是格控制公务用车的流程及把控,实行定点维修,定点加油,接受监督,如实登记上报公务车辆的情况。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

公务接待费支出决算比2017年度增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2018年与2017年均无公务接待费支出

河南省濮阳市第一高级中学2018年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2018年,濮阳市第一高级中学按照财政部门预算绩效管理相关要求,不断强化预算绩效管理,将预算绩效管理纳入日常管理工作,加强财政资金使用管理,提高财政资金使用效益和管理水平。

 

 

 

(二)项目绩效自评结果。

一年来,紧紧围绕“惟德惟才,至善至美”的办学理念和“全市引领,全省一流全国知名”的办学目标,以教育教学为核心,着力培养全面发展、能力突出,有责任、勇担当,具有民族情怀、国际视野的高素质预备人才,开拓进取,锐意改革,各项工作都取得了显著成绩,我校先后荣获全国模范职工之家,省文明单位、省文明标兵学校、省普通高中多样化发展试点学校、省教育科研实验基地、省招飞工作先进单位、省中小学心理健康教育示范校、省体育传统项目学校,市未成年人思想道德建设工作先进单位、市教育质量先进学校等省市级以上荣誉称号几十项主要有以下7个方面的工作:

1加强党建工作班子领导水平不断提高

切实加强领导班子政治理论学习,建立健全党委中心组学习制度,认真学习党的十九大和习近平总书记的系列重要讲话精神,学习党章党规和中央八项规定,学习《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》和《中小学教师职业道德规范》,进一步提高班子成员廉洁从教、廉洁从政的思想认识,营造廉洁奉公的良好环境

2、新校区一期工程建设如期完成,我校实现了整体搬迁,办学条件得到了极大改善。

2018年8月,新校区一期工程基本完工,学校实现了整体搬迁。市一高现有106个教学班,在校生6000余人,教职工502人。一座布局合理,功能齐全,环境优美,设施一流的新校区为我校跨越式发展奠定了坚实的基础。

3、抓好教学管理,教学质量稳步提升

4、加强教师队伍建设,教师队伍整体素质不断提高

5加强德育工作促进学生全面发展

6加强校园文化建设,师生文明素养不断提升

7、坚持依法治校,学校民主管理水平不断提高

一份汗水,一份收获。我校教育质量和办学水平连年攀升,2018年,我校整体搬迁新校区后首届毕业生,1580人参加高考,清华北大录取5人,本科一批上线1462人,一本上线率达92.5%,全省领先。985院校录取209人,211院校录取525人,均大幅增加。河南省理科前40名,市一高有3人入围,李永康同学名列河南省理科第二名,吕嘉欣同学名列河南省理科第三十一名,王?皓同学名列河南省理科第三十九名,以上三名同学包揽濮阳市理科前三名!

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为1186.5万元,主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出0.00万元,较2017年度增加0.00万元,增长0.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2018  度政府采购支出总额1200万元,其中:政府采购货物支出 1200万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元

 

十二、国有资产占用情况说明

2018  期末,河南省濮阳市第一高级中学共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备8台(套),单位价值100万元以上专用设备 3台(套)。

 

十三、其他重要事项的情况说明


 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

附件:濮阳市第一高级中学2018年度部门决算公开.doc

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